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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-13 11:35

同學,你好

抵消賬款,先不做分錄,要知道之后用途才能做帳。
借:管理費用-福利費
貸:應收賬款

于會計 追問

2025-01-13 11:41

不行吧,22萬的酒店儲值卡呢,后面會發給員工或者送給客戶。  我可不可以這樣做分錄
借:預付賬款-儲值卡  
    貸:應收賬款

于會計 追問

2025-01-13 11:42

另外就是,如果我發放給員工作為福利或者送給客戶的話,我沒有進項稅額,是不是也無需繳納13%的增值稅呢?  儲值卡是沒有稅的吧?

小菲老師 解答

2025-01-13 11:44

同學,你好
你做這個分錄可以的

借:預付賬款
貸:應收賬款


給客戶或者員工,不用視同銷售,直接作費用

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相關問題討論
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負數就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你是沒有延緩嗎 電子稅務局特色業務里面有延緩繳納
2022-03-26 10:06:46
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