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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-30 17:29

新年好
一般納稅人,增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率 

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問(wèn)

2023-01-30 17:40

是按增值額來(lái)嗎,進(jìn)項(xiàng)是靈活的,看我們自己認(rèn)證多少

鄒老師 解答

2023-01-30 17:41

你好
一般納稅人,增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率 

(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問(wèn)

2023-01-30 18:06

有疑問(wèn)呢?你這個(gè)是按自己算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)認(rèn)證的,但實(shí)際工作中,如果不按這個(gè)的話(huà),是按增值額,就是收入減成本?就是利潤(rùn)

鄒老師 解答

2023-01-30 19:18

你好
一般納稅人,增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率 
實(shí)際工作中,也是這樣計(jì)算。
增值稅不是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的 ,所得稅才是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的 

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你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫(xiě)的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負(fù)數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你是沒(méi)有延緩嗎 電子稅務(wù)局特色業(yè)務(wù)里面有延緩繳納
2022-03-26 10:06:46
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