

老師,1、每個月月底 計提工資時候,借:管理費用 貸:應付職工薪酬;可以同時結轉 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保(個人) 其他應付款-公積金(個人) 2、次月發工資時候,借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款?
答: 學員你好,可以這樣做分錄的,沒有問題,公積金和社保一般都是次月發公司結轉到應付職工薪酬
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人承擔社保 其他應收款-個人承擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅這個應交個人所得稅計提 分錄怎么寫的::?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,可以這么計提工資嗎借:管理費用 生產成本 貸:應付職工薪酬-工資 其他應收款-代扣社保 應交稅費-應交個人所得稅支付工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
答: 你好,是的,學員,是這樣的









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小敏敏老師 解答
2025-02-14 19:11
阡陌紅塵。 追問
2025-02-14 19:14
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2025-02-14 19:39
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2025-02-15 09:01
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2025-02-15 09:07
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2025-02-15 17:45
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2025-02-15 18:21