樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師您好:稅務(wù)稽查2023年應(yīng)繳少繳印花稅5426.91元,應(yīng)繳少繳企業(yè)所得稅22157.75元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?需要完整的會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
答: 您好,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
老師。我們稅務(wù)稽查19-21年3年的稅款,增值稅56702.62 城建稅3969.18 教育費(fèi)1701.08 地方教育費(fèi)1134.05 印花稅41963.10 企業(yè)所得稅29026.09 滯納金60562.14 分錄怎么寫(xiě)????好難。。。。。。
答: 你好;? 你這個(gè)是跨年的 科目了 ; 你是什么準(zhǔn)則; 好判斷科目 ; 要做計(jì)提和支付的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,2022年6月30日稅務(wù)稽查的時(shí)候我們?cè)?021年12月補(bǔ)做了一筆35738.63的收入,繳納了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,,以及附加稅,還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)我怎么在2022年做分錄
答: 你好,其實(shí)你已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,你不需要再做收入的憑證了,只需要交納增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅的憑證就可以了。








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小愛(ài)老師 解答
2025-03-20 15:55