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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-04-14 16:21

往來科目是負數,要重分類

微信用戶 追問

2025-04-14 16:24

老師,我這個軟件好像不行,比如說我支付了一家貨款7萬元,一直沒開票給我,我做的分錄是:借:其他應收款 貸:銀行存款。后來發票開過來了,實際貨款9萬元,這兩萬一直沒支付,我做的分錄是:借:原材料9萬  貸:其他應收款9萬元,所以這2萬元一直是負數,像這種情況應該怎么處理

文文老師 解答

2025-04-14 16:27

資產負債表沒有重分類 選項供選擇

微信用戶 追問

2025-04-14 16:28

老師,打印現來的科目余額表都不帶重分類功能?其他應收款出現的是貸方負數

文文老師 解答

2025-04-14 16:30

不是科目余額表,是資產負債表 
科目余額表不用動的

微信用戶 追問

2025-04-14 16:32

老師,但我這個資產負債表也其他應收款也是負數,這是資產負債表出現的數據

文文老師 解答

2025-04-14 16:38

將其他應收款重分類 到其他應付款

微信用戶 追問

2025-04-14 20:19

老師,我看了一下我這個軟件只有應收應付預收預付四個往來科目的重分類,其他應收其他應付沒有這個重分類功能,現在需要手動重分類嗎?

文文老師 解答

2025-04-15 09:00

需要手動重分類的

微信用戶 追問

2025-04-15 09:22

老師,是在財務軟件里做一筆其他應收和其他應付的對沖,還是把沒有分類的報表打印出來,只是在做財務報表時在申報系統里把其他應收負數填到其他應付里面呢?

文文老師 解答

2025-04-15 09:29

不用做分錄,直接導出報表,直接調報表

微信用戶 追問

2025-04-15 09:31

老師,我這個報表導出來是沒有重分類,還是負數呀

文文老師 解答

2025-04-15 09:34

其他應收與其他應付,直接導出報表,直接調報表

微信用戶 追問

2025-04-15 09:36

老師,也就是說手動調整報表,然后保存報表就按調整后的報表申報,裝訂保存也是按調整后的報表保存對嗎

文文老師 解答

2025-04-15 09:44

是的,你的理解是對的。

微信用戶 追問

2025-04-15 09:49

老師,那以后都不能在這個軟件里打印報表,都必須要導出來手動調整申報保存嗎?

文文老師 解答

2025-04-15 09:51

是的,最好這樣,保持與稅務系統一致

微信用戶 追問

2025-04-15 10:49

明白了,謝謝老師!

文文老師 解答

2025-04-15 10:51

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關問題討論
往來科目是負數,要重分類
2025-04-14 16:21:35
往來款項的重分類調整: 重分類指會計報表的重分類,它調表不調賬,即不調整明細賬和總賬,只調整報表項目余額。 往來科目重分類調整對應項目表: 原科目 重分類調整至 應收賬款貸方余額 預收款項; 預收款項借方余額 應收賬款; 預付款項貸方余額 應付賬款; 應付賬款借方余額 預付款項; 其他應收款貸方余額 其他應付款; 其他應付款借方余額 其他應收款。
2023-03-07 11:35:43
往來科目重分類是指: 會計報表的重分類。它調表不調賬,即不調整明細帳和總帳,只調整報表科目余額,具體說來,它根據會計明細科目的期末余額而非總帳余額(凈值)而定,當資產類往來會計科目期末出現貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產類科目中去。 你說的是抵減是同一個客戶的往來對沖吧 就是應收和應付對沖了
2022-01-27 15:42:20
是,往來科目報表不能負數,必須重分類 其他應付款負數→重分類到其他應收款 只調報表,不調賬。
2026-04-06 17:26:08
你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
2024-02-04 13:01:42
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