

老師好!我現在要做匯算清繳,2024年有暫估,我做調賬分錄的時候是這么做的:調賬分錄:借:以前年度損益調整 352137.33 貸:江西XXX有限公司-暫估 352137.33另一個會計說必須這么做:調賬分錄:借:庫存商品 352137.33 貸:以前年度損益調整352137.33借:庫存商品-352137.33貸:江西XXX有限公司-暫估-352137.33我想知道這個庫存商品必須得做嗎?按我的理解,同類項是可以不做的,這個必須怎么理解 ?
答: 同學你好 暫估的沒有來發票嗎
暫估庫存商品高于實際成本,將多出的差額做了紅沖。那么以前年度損益調整分錄要怎么做?如果是匯算清繳之后才做的紅沖,又該怎么處理?
答: ?你好;? ? 暫估多了。 你銷售貨物出去了嗎 ? 你這個 什么準則的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我這邊庫存商品以前多入了123163元,我這邊怎么調整呀?借:以前年度損益調整123163元 貸:庫存商品123163可以嗎
答: 同學您好,再轉一下轉利潤分配-未分配利潤









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