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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2025-05-21 23:02

您好,這個的話,材料這些都收到了吧

L is 追問

2025-05-21 23:04

材料收到了的

小鎖老師 解答

2025-05-21 23:05

借 原材料  應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款

L is 追問

2025-05-21 23:06

是先開具發票過來,二個月后我司付款的,那付款分錄怎么做

小鎖老師 解答

2025-05-21 23:08

那貸方做應付賬款,第一個分錄

L is 追問

2025-05-21 23:16

收到發票:
借:應付賬款
      應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款



二個月后付款做會計分錄:
借:應付賬款
貸:銀行存款


是這樣么

小鎖老師 解答

2025-05-21 23:16

是的,理解的是沒錯的

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相關問題討論
您好,這個的話,材料這些都收到了吧
2025-05-21 23:02:33
以后還給你開的嗎
2020-03-06 21:00:10
你好,單獨開的話計入營業外收入
2022-02-09 20:42:41
你好,你給對方開發票的時候是開的加工費嗎?
2022-02-15 12:20:19
同學您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發票和付款的情況,應暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款。待下月收到發票時,再沖回暫估,并按實際金額入賬。對于加工商品本月發出但下月收款開票,應確認為應收賬款,會計分錄為:借:應收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應收賬款。
2024-03-07 16:20:41
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