

所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?
答: 當前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
老師,您好,2021年的增值稅申報表與企業(yè)所得稅申報表填錯了,匯算清繳已經申報了,現在稅管員要求重新填報增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報
答: 需要的需要做更正申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳時發(fā)現2024年第三季度的增值稅申報表收入多報了收入,與第三季度的財報收入不一致,請問可以去更正第三季度的增值稅申報表嗎?會有何影響?
答: 您好,這個的話是可以更正去年第三季度的申報表,這個沒關系的








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2025-05-25 16:34
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