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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-05-30 16:42

以后實際消費
借:管理費用
貸:預付賬款

月霖 追問

2025-05-30 16:45

我這樣做不對是嗎

家權老師 解答

2025-05-30 16:46

你可以借方做主營業務成本,憑當月的加油小票

月霖 追問

2025-05-30 16:47

加油票是一次開的總金額,沖減不平

家權老師 解答

2025-05-30 16:48

以后要加油小票,貸方來沖平

月霖 追問

2025-05-30 16:51

借主營業務成本,貸預付賬款

家權老師 解答

2025-05-30 16:53

是的,就是那樣做的

月霖 追問

2025-05-30 16:53

我這個分錄主營業務成本在借方,沖減也在借方嗎?

家權老師 解答

2025-05-30 16:55

不能直接沖收入的,需要按前邊的步驟,先做預付,再沖

月霖 追問

2025-05-30 16:58

第一步:借預付賬款-油卡,貸銀行存款
第二步:收入
第三步:借主營業務成本,貸預付賬款

家權老師 解答

2025-05-30 16:59

就是那個思路做賬就行

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相關問題討論
以后實際消費 借:管理費用 貸:預付賬款
2025-05-30 16:42:27
您好!借主營業務成本—暫估 貸預付賬款
2022-04-12 10:38:22
您好,這個的是借:預付賬款-房租/物業費/POS機費 貸:應付賬款-物業公司? ?這個是對的
2024-07-13 09:59:09
你好,借庫存商品,貸銀行存款1萬,應付賬款10萬。按照第二種。
2023-12-11 08:46:06
前期賬務處理正確做法(代收代付) 預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。 代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。 支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。 客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電) 確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。 結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。
2024-12-17 19:42:17
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