老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時(shí)沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


申報(bào)第四季度所得稅申報(bào)表后提示:你填寫的申報(bào)數(shù)據(jù)中存在以下風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)等級-中,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)-從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填報(bào)金額與之前季度申報(bào)存在差異,風(fēng)險(xiǎn)掃描提示-填報(bào)的從業(yè)人數(shù)和以前季度填報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,請核實(shí)本期填報(bào)的從業(yè)人數(shù)為準(zhǔn)確數(shù)據(jù),保證本期數(shù)據(jù)填報(bào)準(zhǔn)確。我看了資產(chǎn)總額是一致啊。就那個(gè)人數(shù)我在這個(gè)季度改了一下,之前是簡易式申報(bào)就沒改人數(shù)。這種情況需要處理嗎
答: 你好不要緊的,繼續(xù)申報(bào)就可以啦
老師好,請問老師21年第四季度所得稅5千左右,已經(jīng)計(jì)提,但沒有付款,我們是新開企業(yè)就是第四季度申報(bào)了所得稅,我們不能在季度10月~12月季度所得稅申報(bào)表第14欄,填寫計(jì)提的金額對嗎
答: 你好,對的是的,不能填寫具體的金額。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)現(xiàn)前幾期財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有錯(cuò)誤,是否可以不更改季度的財(cái)務(wù)報(bào)告和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表? 直接在年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正
答: 你好 可以的 可以這么做的







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2025-07-06 21:37
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