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永不逝去的微笑
于2018-06-27 21:45 發布 ??1060次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-06-27 21:50
您好,一般情況下,借;預提費用,貸;現金或者銀行存款等科目。
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以前年度預提的費用收到發票后怎么寫分錄
答: 您好,一般情況下,借;預提費用,貸;現金或者銀行存款等科目。
用銀行預付款項沒收到發票 季度末預提成費用 最后收到發票 后怎么充預提 ,實際收到發票金額比預提的費用得金額大 怎么做賬啊?完整的賬務分錄能說下嘛
答: 同學你好 費用不用預提 只能暫估 借費用科目 貸應付賬款暫估
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年年底預提一筆管理費用,未付款,應該怎么寫分錄。這筆預提費用22年1月已收到發票
答: 借管理費用貸其他應付款。
收到以前年度的標書費發票,怎樣記分錄
討論
以前年度的銀行手續費,今年開了發票怎么做會計分錄記賬?以前年度的時候記賬是這樣寫的 借 預收賬款 借 手續費 貸銀行存款 譬如以前年度該賬戶的手續費合計為3000元,這個月收到的發票也是3000元
企業還沒有收到發票但是實際上發生了費用,暫估預提費用的分錄怎么做?收到暫估的費用發票后又怎么樣做分錄?
一般納稅人,收到以前年度的費用類增值稅專用發票怎么做分錄
去年的預提費用,今年匯算清繳前票到了,應該怎么做分錄?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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