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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-07-30 15:41

借:應付賬款

貸:利潤分配-未分配利潤

15106728705 追問

2025-07-30 15:44

還需要走以前年度損益調整嗎?

家權老師 解答

2025-07-30 15:47

不需要的,直接那樣做賬,然后要更正上年的報表,重新做匯算

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相關問題討論
對,沒錯兒,就是這兩個相加。
2022-03-25 15:39:36
是的,你沒有理解錯。“銷售費用”應付職工報酬+“銷售費用”職工福利費正是104000表1.職工薪酬匯算清繳的合計金額。
2023-03-15 14:17:54
借:應付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-07-30 15:41:58
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,是的,分錄是正確的。
2022-02-27 17:00:46
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