老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


谷歌海外推廣的費(fèi)用支出問題。我們公司之前在谷歌開賬戶(個(gè)人申請(qǐng)的,掛公司網(wǎng)站推廣,主要廣告投放在海外國家),之前是個(gè)人賬戶,所以用收款賬單記賬為銷售推廣費(fèi)用,后發(fā)現(xiàn)谷歌的收款單位是谷歌廣告(上海)有限公司,所以要求谷歌開具發(fā)票,但是谷歌要求6%增值稅由用戶承擔(dān),我不太理解這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅到底能不能抵扣,我們充值到賬的金額是扣除6%的,按照稅務(wù)局的說法用于免稅和出口的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。正常我們充值到谷歌賬戶,實(shí)際谷歌提供的服務(wù)也是在在海外,正常出具形式發(fā)票就可以稅前抵所得稅了。
答: 能抵扣的情況:拿到谷歌上海公司合規(guī)的 “廣告服務(wù)” 類增值稅專票,且推廣同時(shí)服務(wù)內(nèi)銷等應(yīng)稅業(yè)務(wù),可抵扣;若為跨境服務(wù)且按規(guī)定代扣 6% 增值稅,憑代扣代繳完稅憑證也可抵扣。 不能抵扣的情況:推廣費(fèi)完全專門用于免稅出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣;僅拿境外形式發(fā)票無合規(guī)扣稅憑證,也無法抵扣。 特殊情況:推廣同時(shí)服務(wù)內(nèi)銷和出口,按合理比例分?jǐn)偟挚郏瑒澐植磺逍枳稍冎鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)
老師,我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,抵扣了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出,怎么操作呀?自己申報(bào)填表轉(zhuǎn)出嗎?
答: 對(duì)的是的,自己填寫附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?請(qǐng)教個(gè)問題,外購的東西然后再發(fā)給員的,不是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣就好了嗎?為什么還要做收入呀?
答: 你好,你說的是增值稅,他問的是企業(yè)所得稅。









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