老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業(yè)外收入 庫存負數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數(shù)) 貸:主營業(yè)務成本(紅字負數(shù)) 二、業(yè)務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


初期銀行存款錄少了,開賬后怎么調賬?
答: 您好,如果無法調整期初數(shù)據(jù)了,就借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
您好,老師,從代賬公司拿回來賬目,銀行存款對不上,怎么調賬對上呢,做什么分錄呢,謝謝老師
答: 就是賬目比較亂,銀行根本對不上,也不知道那筆對不上
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,麻煩問一下,我們是協(xié)會公司,然后2020年收了會費收入,也開了會費收入的發(fā)票,然后在21年退了20年的會費收入,但是在21年會計做賬是借:會費收入,貸:銀行存款,審計就要讓我們現(xiàn)在調賬,我想請問一下調整的會計分錄
答: 審計說直接充會費收入和以前年度凈資產,這種要怎么寫呢






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2026-01-01 13:30
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