收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


老師,請問公司調整了24年的年度企業所得稅,調增了?,F在申報25年第四季度的企業所得稅。請問調整增加了,補繳企業所得稅,請問怎么做分錄?
答: 借以前年度損益調整 貸應交稅費應交所得稅 借應交稅費應交企業所得稅 貸銀行存款
老師,您好!請教一下,比如有筆企業的收入是2024年的,其中第二季度收入,在增值稅這塊確認沒問題,但在企業所得稅年度預繳時,卻少報了20元,類似是這種情況,那現在調賬時,是在今年2025年匯繳時調增收入和彌補前五年虧損的2024年的當年境內所得額直接去調整?還是去重修改,更正2024年申報及2024年匯繳?謝謝
答: 同學,你好 去重修改,更正2024年申報及2024年匯繳
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,這道題自產的電腦無償贈送員工要增值稅視同銷售,會計分錄已經確認成本、收入,所以申報企業所得稅不用在納稅調整了。外購的手機無償贈送員工增值稅不視同銷售要做進項稅額轉出,企業所得稅要視同銷售,申報企業所得稅時要納稅調整
答: 你好你說的是正確的這里









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