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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-04-27 15:14

你好人說的對,這個個稅不可以扣除的匯算清繳時

小小酷 追問

2026-04-27 15:15

你說的具體一點

暖暖老師 解答

2026-04-27 15:16

企業承擔計入營業外支出納稅調增,除非你找到個人代扣代繳要回來

小小酷 追問

2026-04-27 15:17

那我們不想納稅調增,是不是可以調整分錄到應付職工薪酬里面

暖暖老師 解答

2026-04-27 15:18

那就需要申報這個數字才可以

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相關問題討論
你好,這個是允許抵扣所得稅的。
2022-04-01 11:51:04
這個是屬于應付職工薪酬——工資中分配來的,直接看應付職工薪酬——工資,就包括這個結轉主營業務成本中的工資了
2018-05-17 17:54:13
原分錄記營業外支出,屬無關支出,必須納稅調增。 補救:跨年沖銷原憑證,改為計入應付職工薪酬工資。 匯算修改:刪掉這筆調增金額,加到職工薪酬表里正常扣除。 改完無需調增,不用多繳企業所得稅
2026-04-27 15:17:21
你好人說的對,這個個稅不可以扣除的匯算清繳時
2026-04-27 15:14:52
您好,就是賬上記載的貸方的總金額
2020-04-19 15:49:44
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