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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-05-07 10:15

借應交稅費銷項稅1000
-轉出未交增值稅50
貸應交稅費進項稅額1050

借應交稅費未交增值稅50
貸轉出未交增值稅50

琳hua? 追問

2026-05-07 10:21

月末增值稅結轉分錄可以不做嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-07 10:22

也可以不做,放著就可以

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結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,一般納稅人開了一張專票,不是真實的業務,內賬不需要做這個發票的分錄
2022-11-03 18:42:17
進項稅額不可以退稅,只能等到有銷項稅額時抵扣。
2019-07-11 17:16:37
您好,進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
您好!這個不需要單獨做分錄。直接申報就好了。讀入銷項進項。然后不用交稅,直接申報。
2019-10-05 17:18:54
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