老師,如果一般納稅人開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬怎么記 外賬是真實(shí)做了這筆賬,銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是內(nèi)賬這個(gè)稅額又得怎么做呢

。。。麗萍
于2022-11-03 18:41 發(fā)布 ??1114次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,一般納稅人開(kāi)了一張專(zhuān)票,不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬不需要做這個(gè)發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
進(jìn)項(xiàng)稅額不可以退稅,只能等到有銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)抵扣。
2019-07-11 17:16:37
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
您好!這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。直接申報(bào)就好了。讀入銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。然后不用交稅,直接申報(bào)。
2019-10-05 17:18:54
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