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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-20 08:32

你好,這里3%的銷項(xiàng)稅額,是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目嗎?

風(fēng)拂柳 追問

2022-01-20 13:11

是的,沒錯(cuò)

鄒老師 解答

2022-01-20 13:22

你好,簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目的增值稅,不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
所以增值稅應(yīng)納稅額=300

風(fēng)拂柳 追問

2022-01-20 13:47

稅率6%的銷項(xiàng)能嗎?

鄒老師 解答

2022-01-20 14:02

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,一般納稅人開了一張專票,不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬不需要做這個(gè)發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
進(jìn)項(xiàng)稅額不可以退稅,只能等到有銷項(xiàng)稅額時(shí)抵扣。
2019-07-11 17:16:37
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
您好!這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。直接申報(bào)就好了。讀入銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。然后不用交稅,直接申報(bào)。
2019-10-05 17:18:54
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