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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-06-12 15:02

您好,按照412做賬,差額0.3納稅調整

愛上笑 追問

2026-06-12 15:04

納稅調整如何做,什么時候做?

東老師 解答

2026-06-12 15:04

匯算清繳的時候調增,賬上不用動。

愛上笑 追問

2026-06-12 15:05

那0.3元的差異一直留在賬上?

東老師 解答

2026-06-12 15:06

對,只是稅務上的納稅調整

愛上笑 追問

2026-06-12 15:07

提供報銷單時當時沒付款,做的事借管理費用411.7元,貸:其他應付款411.7,付款時,付了412元,做的借其他應付款412,貸銀行存款412

愛上笑 追問

2026-06-12 15:08

那這樣其他應付款不是一直有個借方0.3的差額?

東老師 解答

2026-06-12 15:08

借管理費用  貸其他應付款就行了

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相關問題討論
同學你好 這個計入應交稅費
2022-10-08 09:01:16
你好!就是有一部分沒有取得發票嘛。后面還能不能取得對應的發票?
2023-05-12 09:13:57
你好 可以的,按實際地報就行?
2022-05-16 09:34:25
同學您好,同學您好,你好,可以的, 沒問題?????
2023-07-16 17:56:30
因為孕婦贓款,他不像應收賬款一樣,應收賬款之所以產生差異,是因為它會有壞賬,應付賬款。
2022-01-13 19:42:06
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