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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-06-30 14:22

您好,你們是咋平的呢?也沒給對方開票呢

九月麥子 追問

2026-06-30 14:29

因為我們是無票收入,代賬弄了一筆,借:應收賬款(加盟商公司)
貸:拉卡拉支付公司    這樣就結束了清賬了

東老師 解答

2026-06-30 14:30

這個不是亂做嗎,實際上沒有這筆卡拉卡業務吧

九月麥子 追問

2026-06-30 14:35

我們的掃碼都是進這個賬戶,我們是美容院,客戶付款掃碼是先到這個公司賬戶,然后這個公司再轉賬給我們

東老師 解答

2026-06-30 14:36

意思是你們這筆錢做收入了?

九月麥子 追問

2026-06-30 15:05

是的,我看了代賬應該就是做了收入

九月麥子 追問

2026-06-30 15:06

老師,現在這個情況咋辦呢?

東老師 解答

2026-06-30 15:06

那既然做了收入,那就是按照未開票收入申報的,這種情況你們給對方開票的話,需要沖之前的未開票收入才成

九月麥子 追問

2026-06-30 16:38

那我們給對方開什么票?對方寫著貨款,還有一筆保證金

東老師 解答

2026-06-30 16:38

那肯定是需要你們開房租的發票了

九月麥子 追問

2026-06-30 17:22

但是我們也沒有收這個房租呀,我們也只是代付呀,這樣也能開房租給他嗎

東老師 解答

2026-06-30 17:23

如果你們是代付的話,那就不能開票了,那個錢是付給別人了嗎?

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相關問題討論
同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應收賬款確認收入,應該有個借方的,你沒有嗎?
2020-12-31 10:10:48
同學,你好 對的,可以這么調
2020-06-11 11:39:05
不需要,內賬盤點做期初,按你們實際的真實做
2020-06-15 17:21:23
對的是的,補上就可以了
2025-12-23 15:00:43
期初數據按應收賬款錄,后期再做調整分錄
2022-04-08 15:31:04
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