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擁抱幸福
于2018-08-05 13:14 發布 ??3593次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-08-05 13:17
你好,因為工資與每一種產品的成本對應關系不好確定,所以計提工資通過管理費用或者制造費用科目
擁抱幸福 追問
2018-08-05 13:27
臨時人員工資呢
何老師 解答
2018-08-05 15:53
如果是生產部門的臨時工,計入制造費用,是銷售部門的計入銷售費用,其他的計入管理費用
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借主營業務成本,貸,應付職工薪酬,這個分錄正確嗎
答: 你好,因為工資與每一種產品的成本對應關系不好確定,所以計提工資通過管理費用或者制造費用科目
請問這個分錄怎樣調整--借:應付職工薪酬100貸:應收賬款100借:主營業務成本80,貸:應付職工薪酬80,
答: 您好,您具體是要怎么調整呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是建筑行業,計提工資是借合同成本人工費,貸,應付職工薪酬薪酬,發放是應付職工薪酬,貸銀行存款,結轉成本,借:主營業務成本 貸合同成本人工費用,,,,是這樣的分錄嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
"老師,計提農民工工資時分錄:借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬"
討論
咨詢公司,業務人工成本計入主營業務成本,計提工資時該怎么計提呢,是借主營業務成本,貸應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-公司承擔社保?另外支付社保費時,是借其他應付款~個人社保,應付職工薪酬-公司,貸銀行存款?有點亂了,怎么才是正確的呢?
我們是環衛公司,工資分錄,計提,借管理費用工資,主營業務成本一勞務成本,貸應付職工薪酬,支付的時候借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
借:應收賬款貸:主營業務收入應繳稅費--應交增值稅借:主營業務成本貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:應收賬款(甲方公司代付)老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
計提建筑勞務公司臨時工人的工資:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 ,這分錄對嗎?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2791 個
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擁抱幸福 追問
2018-08-05 13:27
何老師 解答
2018-08-05 15:53