老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


公司賬戶錢不夠,老板給了現金,用現金發工資。能不能這樣做賬,謝謝老師。借:庫存現金 貸:其他應付款—老板(附上收款收據) ;發放工資:借:應付職工薪酬 貸:庫存現金
答: 借:庫存現金 貸:其他應付款—老板(附上收款收據) ; 發放工資:借:應付職工薪酬 貸:庫存現金答: 您查一筆計提工資的分錄
公司借法人的錢發工資的會計分錄?借:庫存現金1000 貸:其他應付款1000借:管理費用1000。 貸:應付職工薪酬1000發放工資時:借:應付職工薪酬1000貸:庫存現金1000這樣做對嗎?為什么借貸不平了呢
答: 是這樣賬務處理的,你是哪里不平衡
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問我們公司的工資用法人的私卡支付了,我可以這樣做嗎?先借法人的現金,借:庫存現金,貸:其他應付款,然后借:應付職工薪酬,貸:庫存現金
答: 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款-法人 個稅
老師,您好3月計提工資:借應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款4月發放工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金或銀行存款
公賬被銀行凍結,如果現金發放工資的話,庫存現金的來源可以是 借 庫存現金 貸 其他應付款-法人嗎 還是直接借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-法人
公賬被銀行凍結,如果現金發放工資的話,庫存現金的來源可以是 借 庫存現金 貸 其他應付款-法人嗎 還是直接借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-法人
老師,公司計提了工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬。下個月,發放工資,借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 ,這個是相當于老板現金發工資,把錢給老板,有涉稅風險嗎?




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ss10969 追問
2018-12-21 10:18
佟老師 解答
2018-12-21 10:21
ss10969 追問
2018-12-21 10:24
佟老師 解答
2018-12-21 10:29