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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-02 15:59

你好;      現金 是 可以老板給你 ; 到時 你在支付 ;  比如 借 庫存現金 貸 其他應付款-法人  ; 然后支付 :借應付職工薪酬-工資貸庫存現金   

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你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
同學你好 借應付職工薪酬貸庫存現金這樣
2022-08-02 15:54:32
借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款-法人 個稅
2022-01-28 15:14:26
你好;? ? ? 現金 是 可以老板給你 ; 到時 你在支付 ;? 比如 借 庫存現金 貸 其他應付款-法人? ; 然后支付 :借應付職工薪酬-工資貸庫存現金? ?
2022-08-02 15:59:32
你好,三月份這個分錄不對,借其他應付款貸應付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
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