老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


借:應付職工薪酬-工資21861.26 貸:其他應收款-個人社保538.74 庫存現金 21322.52老師請問其他應收款科目怎么弄平
答: 你好,你們支付的時候支付給社保局借其他應收款,個人承擔的社保貸銀行存款。
我是代賬公司的做外賬,我有個公司只有一筆收入,其他的都是報銷費用(比如過路過橋費之類的),我做費用分錄時怎么做,能不能寫貸:庫存現金/// 還是寫貸:其他應付款-某某人 還有個問題,這個月費用比較少,這個公司說把工資攤進費用里,計提完工資后,用不用再寫個:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-XX,還是只計提完費用可以不用寫(借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-XX)這一步,因為比較迷茫,請老師分別給我回答謝謝
答: 你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付工資,借應付職工薪酬100,貸銀行存款95,貸其他應收款代扣社保5,這個分錄的現金流量分配怎么做
答: 支付的職工與未職工支付的
公司員工之前掛了其他應收款,現在發工資直接沖其他應收款就可以,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
老師,兩個問題:①其他應收款部分這是什么問題看不出來了,但是這個借方結余是不該有的怎么處理?②應付職工薪酬2月底應該是22914元,即下月應發的金額,但是2月份結賬了,能否在3月份通過補計提調賬?
帳上有銀行存款,其他應收款,其他應付款,應付職工薪酬,專用基金有上級補助收入等等科目,月底銀行存款科目的錢和哪些科目有等式關系,謝謝











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