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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2022-01-28 15:14

借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款-法人
個稅

鄧鄧? 追問

2022-01-28 15:21

可以用簽字了的工資表作為附件嗎

佟老師 解答

2022-01-28 15:22

是的,要用工資表做附件的

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你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當(dāng)初借差旅費在其他應(yīng)收收款下核算的話,就需要沖減其他應(yīng)收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金這樣
2022-08-02 15:54:32
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-法人 個稅
2022-01-28 15:14:26
你好;? ? ? 現(xiàn)金 是 可以老板給你 ; 到時 你在支付 ;? 比如 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-法人? ; 然后支付 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸庫存現(xiàn)金? ?
2022-08-02 15:59:32
你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
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