

18年10月支付了2018年9月的快遞費,當時做的分錄是借:其他應收款 貸;銀行存款 ,發票如果19年6月回來的話。做的分錄是借:費用 貸:其他應收款,在做屬于年度19年匯算清繳的時候,這部分費用是不是可能會被調整,因為稅局可能會認為是18年度的費用,所以不允許在19年度稅前扣除?
答: 你發票是19年的,可以在19年扣除的
河北石家莊老師好,我們公司現在有35萬的報銷款,已經報銷完成,沒有發票,都是公司的差旅費和招待費等。就是都是公司的實際花銷,沒發票但是每一筆花銷都有轉賬截圖。現在記賬是借:其他應收款-**員工 貸:銀行存款這不是年底了嘛,我想把這些掛賬交稅,就是沒發票直接按調增交稅,不知是否可以如果可以的話是這個月底做賬比較好,還是等匯算清繳時。如果匯算清繳時調增,調增完再做分錄嗎,還是現在在12月底需要做個調賬?
答: 同學你好 這個可以的 這個月底做也行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業匯算清繳的時候,填寫工資那張表,有填寫社會保障,是填寫社保公司部分的金額,當月計提一筆社保,借管理費用/其他應收款(個人部分)貸應付工資(社保公司部分),支付社保的時候,借應付工資(社保公司部分)/其他應收款(個人部分)貸銀行存款嗎?在支付社保的時候,可以直接記入管理費用科目,不通過應付工資(社保公司部分)科目嗎?
答: 可以的,可以這么做的。









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sherry 追問
2018-12-21 16:14
辜老師 解答
2018-12-21 16:20