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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-12-11 09:30

每個月做會計憑證都會把費用成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那年底交企業(yè)所得稅的時候應(yīng)稅額是不是每個月結(jié)轉(zhuǎn)的那個本年利潤的總額?就是把每個月的本年利潤做個T字賬,看看結(jié)在借方還是貸方,在借方就不用上所得稅是嗎?

李老師 解答

2015-12-11 09:32

企業(yè)所得稅是 應(yīng)納稅所得額*稅率的   應(yīng)納稅所得額=利潤總額+稅法利潤調(diào)整  要看你最后應(yīng)納稅所得額 不能光憑本年利潤科目余額的

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相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
同學(xué)您好,這兩個本年利潤應(yīng)該是同一個金額的吧
2022-03-14 22:26:22
你好,因為營業(yè)利潤反應(yīng)的是日常經(jīng)營活動的稅前利潤,營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出才是利潤總額,這些都是稅前的口徑。利潤總額扣掉所得稅后就是凈利潤,也就是稅后利潤。
2020-07-18 21:48:07
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