老師,您好。請教一下,我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低,這個稅負(fù)率咋算的啊 問
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項稅費(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會)內(nèi)部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協(xié)會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業(yè)務(wù)活動成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報表數(shù)字,做附注說明即可。 答


老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減-以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢,還是科目余額表里本年利潤的余額呢?
答: 你好,這里的是利潤總額利潤表里面的利潤總額。
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減-以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢,還是科目余額表里本年利潤的余額呢?
答: 同學(xué)您好,這兩個本年利潤應(yīng)該是同一個金額的吧
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 你好 公司利潤總額300多萬 但彌補(bǔ)以前年度虧損后 應(yīng)納稅所得額只有50萬 減去減免所得稅和已交企業(yè)所得稅 10-12月份不需要繳納企業(yè)所得稅 那公司這邊(股東)還要交20%的個人所得稅嗎?
答: 你好,如果不分紅的話就不需要交。









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文靜的花瓣 追問
2022-03-15 07:48
文老師 解答
2022-03-15 14:13