老師,我公司因為沒有資質(zhì),掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀代理服務(6%) - 品名:經(jīng)紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業(yè)務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規(guī)范一點,就把賬補齊。 答


計提10/11/12月份的計提工資跟應付職工薪酬貸方余額不一致,如何調(diào)整一致?
答: 如果少計提了補計提 多計提了沖計提
工資總額是10000,工會經(jīng)費計提200元,應付職工薪酬10000元,那么計提的200元是含在10000元工資總額里面,還是另外計提增加應付職工薪酬200元,應付職工薪酬合計是10200元?
答: 企業(yè)負擔的的另外計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如我現(xiàn)在公司賬上從2019年應付職工薪酬借方有大量的余額,都是之前計提和發(fā)放不對應造成的,我現(xiàn)在應該怎么辦
答: 既然借方有大量余額,那么說明計提的少了。如果確定這些都是以前期間造成的,可以結轉到損益里面。









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