樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師好,我單位一季度不含稅銷售額貨物及勞務是11萬元,其中專票7萬元,普票4萬元;不動產租金不含稅銷售額是80萬元,其中專票52萬元,普票28萬元。這樣的情況,普票銷售共4萬加28萬等于共32萬元,不超過45萬元,普票銷售可免增值稅嗎?
答: 專票加上普票超過45萬了就需要交稅。
9萬免稅是 不含稅的銷售額 9萬就可以免增值稅了吧?
答: 指的不含稅的銷售額不超過9萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師申報增值稅,填免稅銷售額,填含稅金額還是不含稅金額
答: 應填寫不含稅金額,因為增值稅本質上是加在消費者身上的,商家對客戶收取的是不含稅價格,所以申報增值稅時,也要填寫不含稅金額。






粵公網安備 44030502000945號



樹圓圓?? 追問
2019-01-10 17:27
maize老師 解答
2019-01-10 18:39