

公司是小規模納稅人,5月份把發票稅率開錯了,3%的開成了5%,沒有發現,2季度申報就按5%申報了,直到四季度才發現開錯,于是紅字沖銷了5%的稅率,重開了3%的發票,但是這個月申報增值稅的時候,系統里只跳轉出藍字發票的稅額,跳不出紅字發票的稅額,找專管員專管員也不懂,該怎么處理。2季度的稅需要差錯更正嗎?這個月申報的表又該怎么填呢?
答: 你好,同學。正常開具的填寫123行,沖紅的在456里對應填寫負數。
小規模納稅人,第三季度開普票160萬,已按%1上稅了,第四季度開紅票60萬沖第三季度開票錯誤。同時開3%的10萬專票。申報表數據系統可以帶出,但是不通過。專票正常應交稅0.3萬,如果紅字發票可以抵這個稅的話,是不是本季度就不用上了稅了。我想問可以抵嗎?本月需要上專票的稅嗎?申報表自動出來的數,申報比對不過,要強制通過,怎么填呢?
答: 您好,紅字發票退回部分是可以沖減需要繳納稅費的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月開了10的專票,2月發現開錯了,開了紅字發票,但是藍字發票6的稅率,現在怎么填報表?
答: 籃字正確的發票正常填寫就可以,紅字發票填寫到你上月申報的那欄,金額是負數








粵公網安備 44030502000945號


