

之前做的待認(rèn)證發(fā)票,上個(gè)月認(rèn)證了,是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:待認(rèn)證發(fā)票?憑證下面需要黏附啥做賬票據(jù)嗎?
答: 你好,是的,可以不黏貼附件的
老師,請(qǐng)問(wèn)收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呀?之前藍(lán)字發(fā)票做的分錄是 借:勞務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 (這個(gè)票現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,抵扣時(shí)做了分錄 借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
答: ?你好;? 你描述下你們業(yè)務(wù) ;我好判斷。 你之前 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。 你轉(zhuǎn)出了沒(méi)有; 開(kāi)紅字信息表出去了嗎? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我4月份有一筆無(wú)票收入銷項(xiàng)稅是0.16元,我之前有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅20.94元,這個(gè)我需要做:先將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅內(nèi)部轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))20.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 20.94;結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.16 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅20.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)叫增值稅(進(jìn)項(xiàng))20.94這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。





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