

12月份開的紅字申請單,1月份正常申報納稅了,1月報稅后,廠家反饋紅字申請單開具有誤,于是,我在1月份重新開了一張,并在大廳柜臺把12月份的紅字申請單刪除。今天我在報稅時,出現問題,1月份的紅字申請單還是要做進項稅額轉出,申報系統自動比對,但如果再轉出,等于轉了兩遍,在申報報表里如何處理?
答: 您好,申報表里填寫進項轉出,一正一負,抵消后為0即可,如果不能填寫,到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理。
我單位在12月份申請了一次紅字信息表,且在12月份已經進行了進項稅額的轉出,但是由于對方的開票單位開票軟件異常,紅字發票開不出來,所以我單位在一月份在開票軟件上進行了撤銷,然后在一月份重新進行了紅字信息表申請,現在報送一月份的報表系統提示我們需要再次進行進項稅額的轉出,請問有什么好的辦法解決嗎,老師
答: 同學你好 這個沒有好辦法
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,單位12月的發票,次月做紅字,我想在1月份申報12月份增值稅時,把次月開出的紅字做到征期12月份增值稅報表里可以嗎,單位是一般納稅人
答: 同學你好,不可以這樣申報的。
在2016年12月份開出紅字發票信息表,2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉出,但對方未給我家開紅字發票.在報完稅后把紅字發票信息表作廢了.轉出去的進項稅額怎么處理?
老師,請問一下,9月份開了一張紅字信息表,但是供應商還沒把紅字發票給我們,我們在申報9月份的增值稅申報表的時候,需要做進項稅額轉出嗎
我司10月31日給供應商開具一張紅字申請表,但對方未在10月份開具相應的紅字發票,這張發票的進項稅額轉出需要在10月份做賬嗎?因為申報10月份的增值稅時進項稅額申報表上已經有進項稅額轉出的數據了
老師,我有張1月進項發票在1月時已抵扣申報了,9月時發生一部份退貨,對方開了紅字發票全額沖紅 ,又重新開了張實際貨款的票,我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉出嗎?具體怎么操作?





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