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夏爽
于2019-03-07 09:23 發布 ??2605次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-03-07 09:24
你好, 借:庫存商品 貸:應付賬款
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收到應付賬款客戶的普通發票怎么做賬。用記應付嗎
答: 你好, 借:庫存商品 貸:應付賬款
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到普通發票,能不能寄記,借原材料貸應付賬款
答: 你好,可以的。
我是做快遞云倉服務的,我們這邊的業務是,預收客戶的款,客戶發貨,月底出賬單多退少補,一直不都知道用什么會計科目來記錄。收的客戶的款我一直用的是預收賬款,但是到月底結算的時候,我怎么記呢?記應付么?預收,預付,應收,應付,還是 不太明白怎么用
討論
老師您好,我們是一般納稅人,收到普通發票怎么記賬?借:原材料貸:應付賬款嗎?發票還有1%的稅需不需要記賬
同一客戶應收大于應付,做賬我全部做到應收賬款,應付的做應收的負數這么做可以嗎,允許這樣嗎
收到電費普通發票不是公賬付款的怎么做賬
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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