老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我的應(yīng)收賬款是20000元,由于公司出臺(tái)還款獎(jiǎng)勵(lì)政策,還款16000元,可享受4000元豁免欠款。那我實(shí)際只收到16000元,但要沖抵20000元的應(yīng)收款時(shí),該怎么做賬?
答: 借:銀行存款16000 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓4000 貸:應(yīng)收賬款20000
公司里的應(yīng)收賬款有一筆是負(fù)數(shù) 但是我們又給這個(gè)公司轉(zhuǎn)了一筆款 應(yīng)該怎么做賬呢
答: 這個(gè)轉(zhuǎn)賬具體是什么錢呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款怎么做賬的?
答: 你好,實(shí)現(xiàn)收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款30000元,但對(duì)方公司宣布破產(chǎn),收到破產(chǎn)重整案分9000元,那怎么做賬呢?
我們之前一個(gè)項(xiàng)目開票開了1200萬,就收到336萬,還有834萬確定以后都收不到了,怎么做賬?已經(jīng)掛在應(yīng)收賬款幾年了。
你好,老師!我12月初時(shí),暫估了一筆收入,12月底的時(shí)候,收回應(yīng)收賬款小于之前暫估金額,怎么做賬?
你好,我公司有一筆多年應(yīng)收今年通過打官司取得這筆應(yīng)收賬款,但是比應(yīng)收賬款多,多出來的這部分怎么做賬
請(qǐng)問 應(yīng)收賬款二十二萬七千 實(shí)際收到二十二萬五千 剩下兩千算作客戶優(yōu)惠 這兩千怎么做賬







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