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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-09-07 15:02

你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費

碧藍的蘿莉 追問

2022-09-07 15:27

哦哦,好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2022-09-07 15:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
2022-09-07 15:02:38
借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
2020-12-08 17:54:21
你好,第一個分錄修改一下,借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬 然后在納稅調整明細表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
2022-05-24 10:58:41
直接貸方銀行存款就可以。
2022-03-30 14:02:33
同學,你好,可以直接借管理費用,貸銀行存款
2020-06-19 15:23:23
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