老師請問下財(cái)務(wù)費(fèi)用我在2025年多計(jì)提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答


企業(yè)直接用銀行存款購買的辦公用品是直接記借管理費(fèi)用5000 貸銀行存款5000還是用應(yīng)付賬款過渡一下呢?
答: 直接貸方銀行存款就可以。
購買了辦公用品,錢是直接轉(zhuǎn)到對方公司,這個憑證應(yīng)該怎么寫,是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
答: 同學(xué),你好,可以直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,先收到辦公費(fèi)用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)









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2022-03-30 14:04
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