請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問
您好,現(xiàn)在注冊好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤,只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師,先收到辦公費(fèi)用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應(yīng)付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應(yīng)付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結(jié)賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100,貸應(yīng)付賬款100.還是這樣做:借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
答: 借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)直接用銀行存款購買的辦公用品是直接記借管理費(fèi)用5000 貸銀行存款5000還是用應(yīng)付賬款過渡一下呢?
答: 直接貸方銀行存款就可以。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


