

借:管理費用——開辦費貸:應付賬款——xx公司借:應付賬款——xx公司貸:銀行存款可以這樣做嗎方便查公司往來
答: 你好,從題目所給信息,是不需要通過? 應付賬款? 科目過渡的。 實際工作中,你可以這樣處理。
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應付賬款42萬 今年:1、管理費用 -暫估 負42 貸:應付賬款-暫估 負42 ,開回來了20萬分錄:2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 還剩22萬沒開,要交5500的企業稅,分錄怎么做?22萬沒開的分錄又怎么做?,上面做的分錄對不對啊
答: 你好,第一個分錄修改一下,借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬 然后在納稅調整明細表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款











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