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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-14 21:15

借應交稅費-應交增值稅-銷項100, 
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交20, 
應交稅費-應交增值稅-進項80 
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-未交增值稅20

紅高梁 追問

2019-03-14 21:17

老師為什么不是10而是20?

答疑郭老師 解答

2019-03-14 21:18

已知條件你說了100-80,沒有說別的

紅高梁 追問

2019-03-14 21:20

繳納了10的增值稅

答疑郭老師 解答

2019-03-14 21:22

那你之前有預繳嗎?

紅高梁 追問

2019-03-14 21:23

沒有,本次應交20,但現在只交了10

紅高梁 追問

2019-03-14 21:24

我理解了老師!謝謝!

答疑郭老師 解答

2019-03-14 21:25

應交20,扣款不會是10的

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借應交稅費-應交增值稅-銷項100, 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交20, 應交稅費-應交增值稅-進項80 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-未交增值稅20
2019-03-14 21:15:47
你好; 貸方要做結轉的; 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-07 15:16:43
同學,你好 結轉 1、業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目   借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅金——未交增值稅   2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目   借:應交稅金——未交增值稅   貸:應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)   3、當月上交本月增值稅時   借:應交稅金——應交增值稅(已交稅金)   貸:銀行存款   4、當月上交上月應交未交的增值稅   借:應交稅金——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-06-10 14:31:33
您好,已認證不需要做進項稅額轉出,轉入待抵扣進項稅科目。您好,根據您的描述,您無需使用待抵扣進項稅科目,直接銷項減進項即可。
2020-06-16 07:33:57
同學,你好 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項)2000 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項)3000 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅3000
2022-02-10 11:31:44
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