想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發票,一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業,一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


老師好,我不小心把出口時的運輸發票進行了抵扣,那是不是要進項稅額轉出啊?具體應該怎么操作?分錄應該怎么做?謝謝!
答: 需要轉出,同學。 借:營業成本或Xx費用 貸:應交稅費-增值稅-進轉出
申報抵扣的現代服務、生活服務類進項稅額占比過大,制造業企業,有運輸發票挺多的,這怎么寫自查報告?購進貨物發票也挺多的
答: 同學你好 這個按照實際業務明細來寫就可以 對應的收入和占比
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我們23年的一張發票在5月份和10月份重復抵扣進項發票了,并且正常申報了。稅務那邊說是系統沒及時同步的原因,現在要求我們把5月份的進項稅額轉出補交稅款和滯納金,我們每月沒有留抵發票,現在怎么辦啊?我問了稅務為什么這么久才通知我們,他說去年就有稅務提醒了,問有沒有人給我打電話,我們去年是沒有收到這個通知的。
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
你好, 我想問下, 去年年底我們收到的進項發票異常, 2月我做了進項稅額轉出, 3月開票了, 今天報稅的時候 顯示進項稅額轉出的金額 在期末留抵里面, 這是怎么回事
我公司去年重復抵扣了一張發票,但是財務賬只做了一次,只是稅務平臺抵扣了兩次。現在稅局要求做進項稅轉出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉出的借方應該做什么科目。
老師,抵扣進項里面有沒有收到的進項發票,在系統里,我要是不想在系統里滯留,就需要把未勾選提交,寫集體福利,,作為進項稅額轉出,對嗎








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思涵媽 追問
2019-04-14 17:17
陳詩晗老師 解答
2019-04-14 17:41