女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-18 16:22

你好,補做相應分錄就是了
借;以前年度損益調整   貸;庫存現金等科目

life 追問

2019-04-18 16:23

匯算清繳時算到18年嗎?

鄒老師 解答

2019-04-18 16:26

你好,是的,是這樣處理的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,補做相應分錄就是了 借;以前年度損益調整 貸;庫存現金等科目
2019-04-18 16:22:35
沖減管理費用吧,這個按照小的金額入賬吧
2017-08-21 11:27:52
首先,根據《企業會計準則第39號——應付賬款》,我們可以將這筆費用劃歸到應付賬款中。賬務處理的具體步驟是: 1.在原暫估費用科目里憑發票增加應付賬款; 2.再以發票金額科目減少原暫估費用科目; 3.在應付賬款科目憑發票減少原暫估費用科目。 拓展知識:雖然發票金額與暫估金額不一致,但是應付賬款仍需要按原暫估金額來控制和記賬,如果暫估金額大于發票金額,需要在結賬時補上差額。
2023-03-01 14:59:53
你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用 取得發票 借:銷售費用,貸:預付賬款 付尾款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-26 11:49:38
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回多計提的,藍字記正確的
2022-10-19 21:08:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...