

老師,我已報(bào)了增值稅申報(bào)表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),計(jì)稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
答: 你好,這個(gè)不需要改申報(bào)表的呢?
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 老師 我們這個(gè)月有退回來(lái)的增值稅緩交百分之50的稅款,老師,我在報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)納稅額(第30行)這個(gè)地方我需要填負(fù)數(shù)嗎,填完我的期末未交稅額是我實(shí)際欠稅數(shù),這個(gè)地方有退稅(退的還是10月所屬期的)填負(fù)數(shù)嗎?









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2019-06-15 14:07
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2019-06-15 16:00