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老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
答: 你好,這個不需要改申報表的呢?
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 老師 我們這個月有退回來的增值稅緩交百分之50的稅款,老師,我在報增值稅申報表時,本期繳納上期應納稅額(第30行)這個地方我需要填負數嗎,填完我的期末未交稅額是我實際欠稅數,這個地方有退稅(退的還是10月所屬期的)填負數嗎?
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