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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-26 12:22

是當年的嗎
紅沖然后做正確的
借管理費用負數貸銀存負數
借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:29

是的,謝謝老師
我做借管理費用負數   應付職工薪酬正數
再做一個計提借管理費用正數貸應付職工薪酬
這樣可不可以

郭老師 解答

2019-06-26 12:30

第一個分錄沒看懂,

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:38

就是沒有沖銀行存款
只充了管理費用福利費
就借方做個了費用負數  職工薪酬正數
就是調整了借方科目

郭老師 解答

2019-06-26 12:41

這樣也可以的,

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:41

好的謝謝

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:42

老師,我還有個問題想問下我在飯店宴請投資人,飯店充3000送500,本次消費2800,應該怎么做分錄

郭老師 解答

2019-06-26 12:44

借預付3500貸銀存3000,營業外收入
借銷售費用2800貸預付

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:46

老師第一個分錄送的500塊錢,我去費用合適么,什么費用比較合適

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:46

老師第一個分錄送的500塊錢,我入費用合適么,什么費用比較合適

郭老師 解答

2019-06-26 12:47

沖費用也可以的,可以財務費用
和營業外收入一樣,都需要交所得稅

安安HEDY 追問

2019-06-26 12:47

好的

郭老師 解答

2019-06-26 12:49

不用客氣的,

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相關問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款等
2020-12-22 17:28:21
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