

我們公司是服務行業.很多無票收入 .第二季度實際開票金額5000.無票收入加含票收入總共10萬,可是申報增值稅的時候 .稅盤開具那一欄沒有填寫5000.直接無票收入那邊填寫10萬 有什么影響
答: 你好 應正規填寫在開票收入欄 你這樣填寫就和稅盤比對有異常 填寫錯的可以去更正申報
老師您好,我們公司是國際貨運代理服務行業,免增值稅,但是5月的開票額比收入多幾十萬,申報增值稅的時候,要怎么申報
答: 你好,肖,增值稅正常申報,所得稅按你賬上的收入來就可以的,但是你年累計得一致不一致的,稅務局會問起來的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司是小規模企業,自產自銷苗木業務和工程業務,苗木是免增值稅和企業所得稅的,工程業務按小企業正常規定,稅務申報增值稅時,系統統計數據只有工程業務開票金額,免稅的苗木發票金額沒有記錄,那增值稅申報時,苗木免稅金額是否申報?
答: 你好!需要申報的,找稅務局重新核定一下。







粵公網安備 44030502000945號



YEQINGSONG 追問
2019-07-17 19:28
玲老師 解答
2019-07-17 19:42