老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


我想問一下在報7月的稅時(8月15日截止報稅)我8月10日取得的苗木發票能在8月15日申報期內抵扣嗎?
答: 你好,你好,這個不可以的哦,你看下能在7月所屬期內勾選嗎
企業取得增值稅電子專用發票如何申報抵扣?
答: 企業取得增值稅電子專用發票的抵扣申報,首先需要企業準備好申報所需的材料,包括電子發票、增值稅納稅申報表、增值稅減免稅申請表等。然后在增值稅納稅申報表上填寫完整,包括填寫增值稅電子發票明細,需要填寫發票代碼、發票號碼、開票日期、購買方名稱、銷貨方名稱等。并加蓋公章,認真把握各輸入欄中的內容,以免造成不必要的抵扣錯誤,一定要準確無誤。 案例:下面案例中,中華技術有限公司是進貨方,于2018年4月15日取得的電子專用發票,購買方名稱為“中華技術有限公司”,發票代碼為“1400025200”,發票號碼為“05404221”,銷貨方名稱為“尚物貿易公司”,需要填寫到增值稅納稅申報表中,并加蓋公章,完成申報抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得一張稅務局代開發票,稅率3%,但抵扣是9%,增值稅怎么申報呀
答: 你好? 填寫表二農產進項那里抵?





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孟麗 追問
2019-08-05 18:49
樸老師 解答
2019-08-05 19:04