老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我5月3日取得的專票,在5月15日申報(bào)期前認(rèn)證,可以抵扣4月的稅嗎?
答: 你好,通過勾選認(rèn)證的方式是可以在4月份抵扣的
專票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,增值稅也申報(bào)了,跨月再紅沖認(rèn)證的專票,是不是得補(bǔ)交稅款?
答: 在跨月再紅沖認(rèn)證的專票中,如果已經(jīng)抵扣了增值稅,是否會(huì)導(dǎo)致要補(bǔ)交稅款?答案是肯定的。由于專票的紅沖是增值稅補(bǔ)賬的原則,因此,當(dāng)跨月紅沖認(rèn)證的專票發(fā)生了增值稅抵扣,就應(yīng)該補(bǔ)繳增值稅,否則將受到相關(guān)處罰。 拓展知識(shí): 在增值稅補(bǔ)賬原則中,跨月再紅沖認(rèn)證的專票也要遵守增值稅補(bǔ)賬原則。這就要求,發(fā)票紅沖之后,不但要把專票核銷金額退回給銷方,還需要將稅費(fèi)補(bǔ)回給稅務(wù)機(jī)關(guān),以確保納稅人的正常申報(bào)。如果納稅人未能按要求補(bǔ)繳增值稅,將受到相應(yīng)的處罰。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在申報(bào)期認(rèn)證的專票可以在申報(bào)期抵扣嗎
答: 你好,發(fā)票是八月份兒之前開具的可以抵扣七的份兒的進(jìn)項(xiàng)稅。






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