老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


當月工資下月發,社保當月扣除,當月扣除社保和下月發放工資怎么做分錄,要求有明細分錄社保單位個人。通熟易懂!
答: 你好,繳納社保,借管理費用 單位部分 借其他應收款個人部分 貸應付職工薪酬 社保。借應付職工薪酬社保 貸銀行存款 計提工資 借管理費用工資,貸應付職工薪酬工資 發放工資 借應付職工薪酬工資 貸其他應收款個人部分 貸應交稅費應交個稅 貸銀行存款
我們當月工資下月發放,但是社保是當月扣當月的,等于說社保當月扣了,工資還沒發,這個分錄應該怎么寫?
答: 借應付職工薪酬(單位部分) 其他應收款(個人部分) 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資,社保,發放工資怎么做分錄
答: 您好 借:管理費用-社保費 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-社保費 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保費 貸:銀行存款







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小云朵海南 追問
2019-08-12 21:08
小云朵海南 追問
2019-08-12 21:26
小云朵海南 追問
2019-08-12 21:56
蝴蝶老師 解答
2019-08-13 10:12